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Title: Sistema de control interno para optimizar los recursos del área financiera en el Comité Pro Mejoras de la parroquia San Bartolomé de Pinllo del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, año 2015
Authors: Calvopiña Chimborazo, Blanca Gloria
metadata.dc.contributor.advisor: Calderón Morán, Edison Vinicio
metadata.dc.contributor.miembrotribunal: Izurieta Castelo, Mónica Isabel
Keywords: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;SISTEMA DE CONTROL INTERNO;FODA;PROCESOS;TOMA DE DECISIONES
Issue Date: 1-Feb-2016
Publisher: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citation: Calvopiña Chimborazo, Blanca Gloria. (2016). Sistema de control interno para optimizar los recursos del área financiera en el Comité Pro Mejoras de la parroquia San Bartolomé de Pinllo del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, año 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ambato.
Series/Report no.: UDCTFADE;72T00654
Abstract: The present research was carried out to make a proposal for guidelines for Internal Control System for optimizing the resources at Financial Area in the Pro-improvements, in the parish San Bartolome from Pinllo Committee, so that the processes are carried out with efficiency, effectiveness and economy. Techniques and research tools were used for the preparation of the proposal Interviews, direct observation and SWOT analysis. In the Internal Control System processes both administrative, accounting and financial areas of the Committee, in this process there is a control regulations and is presented describing the execution procedure, the corresponding flow chart and as an added value has made an array assessment process. Through the creation and implementation about internal control system is proposed to create and improve standards of existing control so that operational processes are carried out more efficiently, effectively and economically and reliable information obtained decisions for sake from Committee. It is recommended that managers socialize the Committee for Improvement, apply the rules set forth in the present internal control system.
Description: El objetivo de la presente investigación es un “Sistema de Control Interno para Optimizar los Recursos del Área Financiera en el Comité Pro Mejoras de la Parroquia San Bartolomé de Pinllo”. Y proponer los lineamientos de Control Interno para que los procesos se realicen con eficiencia, eficacia y economía del Comité. Para la elaboración de la propuesta se utilizara técnicas e instrumentos de investigación tales como entrevistas, observación directa, análisis del FODA. En el Sistema de Control Interno se presentan los procesos de las áreas tanto administrativas, contables y financieras del Comité, para cada proceso existe una normativa de control, la descripción del procedimiento de ejecución, el correspondiente flujograma y como valor agregado se ha realizado una matriz de evaluación del proceso. Mediante la creación e implementación del Sistema de Control Interno que se propone, se pretende crear y mejorar las normativas de control existente a fin de que los procesos operativos sean realizados con mayor eficiencia, eficacia y economía y se obtengan información confiable para la toma de decisiones en bien del Comité. Se recomienda socializar a los directivos del Comité Pro Mejoras, aplicar las normativas que se establece en el presente Sistema de Control Interno.
URI: http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10639
Appears in Collections:Tesis Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

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