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Título : Auditoria de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Amazonas periodo enero del 2011 a diciembre del 2012
Autor : Montalván Castillo, Miriam Yolanda
Montalván Castillo, Nancy Margarita
Director(es): Arias Esparza, Jorge Enrique
Tribunal (Tesis): Arguello Mendoza, Carlos Patricio
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA DE GESTIÓN;CONTROL INTERNO;COSO I
Fecha de publicación : 2015
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Montalván Castillo, Miriam Yolanda; Montalván Castillo, Nancy Margarita. (2015). Auditoria de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Amazonas periodo enero del 2011 a diciembre del 2012. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Puyo.
Identificador : UDCTFADE;72T00471
Resumen : La presente investigación es una “Auditoria de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Amazonas periodo enero del 2011 a diciembre del 2012” el desarrollo de las actividades esta encaminada a mejorar los procesos bajo los parámetros de eficiencia, eficacia, economía y ética de esta manera generar satisfacción al personal y lograr una mejor productividad en su desempeño. La Auditoria que desarrollamos parte de un diagnostico general para recopilar información sobre el funcionamiento actual de la Cooperativa, considerando los puntos críticos a auditarse, evaluación a los procesos, en donde se aplicó normas, técnicas de auditoria, procedimientos, como la observación, entrevistas, encuestas al personal que labora, cuestionarios de control interno mediante el Coso I, indicadores de gestión, material bibliográfico y virtual. En nuestra Auditoria de Gestión hemos llegado al resultado final que es el informe de auditoria, donde hemos podido determinar que existen ciertas debilidades con respecto al control interno, manejo de herramientas administrativas y falta de personal sin perfil profesional, para su adecuado desarrollo de las actividades. Se recomienda a la Cooperativa tomar en cuenta los aspectos estipulados en el informe de auditoría de gestión presentado ya que se constituirá en una herramienta importante para que los empleados mejoren en los procesos existentes de la entidad, por lo que se sugiere se aplique en su totalidad las recomendaciones planteadas.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11240
Aparece en las colecciones: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

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