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Título : Auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Logroño, provincia de Morona Santiago, periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2013
Autor : Jaramillo Rivadeneira, Yaritza Valeria
Director(es): Ramírez Casco, Andrea del Pilar
Tribunal (Tesis): Sanandrés Álvarez, Luis Germán
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA DE GESTIÓN;CONTROL INTERNO;TOMA DE DECISIONES
Fecha de publicación : 2015
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Jaramillo Rivadeneira, Yaritza Valeria. (2015). Auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Logroño, provincia de Morona Santiago, periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Macas.
Identificador : UDCTFADE;72T00562
Abstract : This research “Management Auditing of the Municipal Government of Logrono Canton” Morona Santiago Province, period: January 1 to December 31, 2013. In order to measure efficiency, effectiveness and economy, witch which develop the activities the officers and employees of the financial institute. We analyzed and evaluated the different areas of the institution applying techniques and audit procedures designed to determine the levels of risk; know the strengths and weaknesses, opportunities and threats; additionally were determined and applied management indicators, allowing to obtain evidence to support the final report. The implementation of recommendations of this review will provide a fundamental tool for the effective and efficient use of resources, and will be the base for better decision-making of their Municipal executives GAD, which will be reflected in better management audited financial institute.
Resumen : La presente investigación “Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Logroño, Provincia de Morona Santiago, periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2013”, se realizará con el objetivo de medir la eficiencia, eficacia y calidad en la que se desarrollan las actividades de cada uno de los departamentos. Se analizó y evaluó las diferentes áreas, administrativa, financiera y operativa, de la institución aplicando técnicas y procedimientos de auditoría tendientes a determinar los niveles de riesgo existentes; conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades como amenazas; adicionalmente se determinaron también se aplicaron indicadores de gestión, permitiendo la obtención de evidencias que sustente el informe final. La aplicación de las recomendaciones de esta práctica constituirá una herramienta fundamental para el empleo eficaz y eficiente de los recursos, y será la piedra angular para la mejor toma de decisiones de sus directivos del GAD Municipal, lo que se reflejará en una mejor gestión de la entidad auditada.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11863
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