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Título : Auditoria de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., oficina matriz periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en el cantón Ambato, provincia Tungurahua
Autor : Maliza Malisa, Martha Isabel
Director(es): Cevallos Vique, Víctor Oswaldo
Tribunal (Tesis): Orna Hidalgo, Luis Alcides
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA DE GESTIÓN;CONTROL INTERNO;TALENTO HUMANO
Fecha de publicación : 7-dic-2016
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Maliza Malisa, Martha Isabel. (2016). Auditoria de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., oficina matriz periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en el cantón Ambato, provincia Tungurahua. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ambato.
Identificador : UDCTFADE;72T00634
Abstract : This research is a management audit to “Cooperativa de Ahorro y Credito Chibuleo Ltda. Main Office. Period: 1 January to 31 December of 2014, Ambato city, Tungurahua province. To know the performance and management of the organization in terms of efficiency and effectiveness. It was developed based on internal control questionnaires appalying method COSO I, and management indicators, and after that evaluation, we want to show an audit inform of the following facts: goals and process not fully met defined by the regulations, in addition a high percent of budget, infringement in recruitment and selection processes, absence of lost budget recovery processes, after we evaluated internal control of any corporation we recommend using plans and programs that allow evaluate the process, so that we Can establish strategies and improving methods and for which allow evaluate process in ach are, so that we can establish strategies and improving quality and for which allow evaluate process in ach area, so that we can establish strategies and improving quality laboral grow.
Resumen : El presente trabajo de investigación es una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., Oficina Matriz, periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, para conocer el desempeño y gestión de la organización en términos de eficacia y eficiencia. Se desarrolló en base a cuestionarios de control interno aplicando el método de coso I, e indicadores de gestión para luego de la evaluación dar a conocer el informe de auditoría de los siguientes hallazgos, el incumplimiento de las metas y los procesos definido por la normativa, adicionalmente el alto porcentaje de cartera, infracción de proceso de reclutamiento y selección de personal, ausencia de procesos de recuperación de cartera vencida, posteriormente se evaluado el control interno por componentes y se diseñó los procedimientos a ser ejecutados. Como parte del proceso de control interno de toda entidad se recomienda realizar planificaciones y programas que permita evaluar los procedimientos de cada área, con el propósito de establecer estrategias y mejoras en calidad, que permita el crecimiento institucional.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12025
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