Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1218
Título : Auditoria de Gestión para Mejorar los Procesos en el Departamento Financiero, área de Proveeduría del Ilustre Municipio de Riobamba, período enero - diciembre 2010
Autor : Criollo Llinin, Mauricio Guillermo
Tonato Tenorio, Darwin Ramiro
Palabras claves : AUDITORIA DE GESTIÓN;MEJORA DE PROCESOS;ILUSTRE MUNICIPIO DE RIOBAMBA;PROVEEDURÍA
Fecha de publicación : 20-dic-2011
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Identificador : UDCTFADE;82T000119
Resumen : La presente Memoria Técnica es una Auditoría de Gestión al departamento financiero área de proveeduría del Ilustre Municipio de Riobamba, con el objetivo de auditar la gestión de la administración y el mejoramiento de los procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública del Municipio. La propuesta comprende el análisis área de proveeduría, por el período enero diciembre 2010, con el fin de emitir un informe con una opinión del análisis, los procedimientos y la investigación realizada, para que los resultados obtenidos ayuden al Municipio a la optimización de los recursos y a su desempeño eficiente. La Auditoría de Gestión se encamino a evaluar y controlar los procedimientos realizados en el área de proveeduría, si estos se realizan con eficiencia, eficacia, efectividad y ética, para colaborar con el Municipio de Riobamba en la consecución de sus metas y objetivos. Los tipos de estudio utilizados para el desarrollo de este trabajo son: explorativo, explicativo y principalmente la investigación descriptiva ya que la mayor parte de nuestra fuente es documental, partiendo del análisis de hechos particulares para determinar el cumplimiento o no de las normas de control interno en la ejecución y desarrollo de sus procedimientos. Además las técnicas de investigación utilizadas fueron: Cuestionarios de control interno, análisis FODA, observación, aplicación de indicadores de gestión. El sistema de Control Interno comprende controles administrativos, contables, de operación y talento humano, donde se definen los procedimientos y lineamientos a aplicar en cada una de las áreas antes mencionadas. Se recomienda al departamento financiero la aplicación de la propuesta para que sugestión sea de calidad produciendo en el Ilustre Municipio de Riobamba seguridad, competencia y confianza, en todas las actividades que se realizan. Todas las entidades debería efectuar Auditorías que evalúen su gestión y permitan identificar el grado de cumplimiento de los controles internos
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1218
Aparece en las colecciones: Tesis Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
82T00119.pdf917,06 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.