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Título : Auditoría de gestión a la Gobernación de Napo en el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
Autor : Rosado Sandoval, Elizabeth Viviana
Director(es): Cevallos Vique, Víctor Oswaldo
Tribunal (Tesis): Carrasco Salazar, Verónica Adriana
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA DE GESTIÓN;CONTROL INTERNO;COSO I;PROCESOS
Fecha de publicación : 7-jul-2016
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Rosado Sandoval, Elizabeth Viviana. (2016). Auditoría de gestión a la Gobernación de Napo en el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Tena.
Identificador : UDCTFADE;72T00838
Abstract : This research aims to conduct a management audit to the Government of the Province of Napo, in the period from 1 January to 31 December 2014, for developing standards the audit was used procurement law public, internal control questionnaires applying the COSO I, to find the following findings: do not perform selection and recruitment, there is no plan for improvement and continuous training, identification and risk assessment, inadequate Budget management, organizational structure not compatible, resource control self-management, not performance evaluations are made; the findings are based on the Contraloría General del Estado [Law of the Comptroller General ] and Internal Control Standards. The audit of management allowed the evaluation of internal control which found shortcomings in administrative and operational processes, and issuing and findings and recommendations of the critical areas then identified from an analysis of basic elements, so as to inform the highest improvement solutions that subsequently contribute to good management of intuitional resources criteria: efficiency, effectiveness, economy, ecology and ethics.
Resumen : El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar una auditoría de gestión a la Gobernación de la Provincia de Napo, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, para su desarrollo se utilizó las normas de la auditoria, ley de contratación pública, cuestionarios de control interno aplicando el COSO I, para encontrar los siguientes hallazgos, tales como; no realizan selección y reclutamiento de personal, no existe un plan de mejoramiento y capacitación continua, identificación y valoración del riesgo, manejo presupuestario inadecuado, Estructura organizacional no compatible, control de recursos de autogestión, no se hacen evaluaciones al desempeño; los hallazgos se sustentan en la Ley de la Contraloría General del Estado y las Normas de Control Interno. La Auditoría de Gestión permitió la evaluación del control interno que determino deficiencias en los procesos administrativos y operativos, y la emisión de conclusiones y recomendaciones de las áreas críticas identificadas luego de un análisis de elementos básicos, a fin de dar a conocer a la máxima autoridad y a los responsables las falencias y las posibles soluciones enfocadas al mejoramiento de procesos que posteriormente contribuyan al buen manejo de los recursos institucionales con criterios de: eficiencia, eficacia, economía, ecología y ética.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12381
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