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Título : Auditoría de gestión a la tesorería de la Empresa Pública Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato provincia de Tungurahua, período 2014
Autor : Almendáriz Miranda, Patricia Elena
Director(es): López Aguirre, José Fernando
Tribunal (Tesis): Lara Noriega, Gerardo Luis
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA DE GESTIÓN;CONTROL INTERNO;COSO I;INDICADORES DE GESTIÓN
Fecha de publicación : 16-nov-2016
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Almendáriz Miranda, Patricia Elena. (2016). Auditoría de gestión a la tesorería de la Empresa Pública Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato provincia de Tungurahua, período 2014. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ambato.
Identificador : UDCTFADE;72T00964
Abstract : This research is a Management Audit to the Treasury Department of the Municipal Drinking Water and Sewerage Company of Tungurahua province during 2014 in order to determine the degree of efficiency and effectiveness in administrative and operational management The application of internal control questionnaires based on the COSO I (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS) method were used to evaluate and determine their effectiveness in the Management Audit, the five components of internal control were evaluated. The results displayed in the Audit report were: a failure to carry out the processes, there is no fulfilled in designated activities, there is no control when performing the savings accounts, goals are not met and a failure to comply with staff activities. It is recommended to the legal personal representative of the Municipal Drinking Water and Sewerage Company to establish the verification process regarding compliance with the activities applying management indicators.
Resumen : El presente Trabajo de Investigación es una Auditoria de Gestión a la Tesorería de la Empresa Pública Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la provincia de Tungurahua periodo 2014, para conocer el grado de eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y operativa. La auditoría de gestión se realizó con la aplicación de cuestionarios de control interno basado en el método COSO 1 que se utilizó para evaluar y determinar su efectividad, se evaluaron los cinco componentes del control interno. Para proceder a la comunicación de resultados en el informe de auditoría se determinó que existe el incumplimiento de procesos, no se cumple actividades designadas, no existe control al realizar los aqueos de cajas, no se cumple con los objetivos, se observó el incumplimiento en los procesos, incumplimiento en las actividades del personal. Se recomienda al representante legal de la Empresa Pública Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, fijar procesos de verificación de cumplimiento de las actividades aplicando indicadores de gestión.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12640
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