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Título : Auditoría de gestión al Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2015
Autor : Samaniego Manchay, Milena Patricia
Director(es): Sanandrés Álvarez, Luis Germán
Tribunal (Tesis): Guadalupe Arias, Sonia Enriqueta
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA DE GESTIÓN;CONTROL INTERNO;COSO I;INDICADORES DE GESTIÓN
Fecha de publicación : 29-nov-2016
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Samaniego Manchay, Milena Patricia. (2016). Auditoría de gestión al Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, provincia de Orellana, periodo 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Orellana.
Identificador : UDCTFADE;72T00973
Abstract : The present research is intended to make a Management Audit to the Financial Department of the Francisco de Orellana’s Autonomous Decentralized Municipal Government from Orellana Province, period 2015, in order to evaluate the degree of efficiency and effectiveness of the activities developed in the institution. For its development, it was used techniques and methods of investigation, evaluation of the internal control system applying the COSO I method (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), its components and management indicators to report the following findings: In the financial department is not assessed the work environment, lack of evaluation procedures for staff, lack of identification of occupational risks, as well as, financial procedures and lack of information channels are not guaranteed. It is recommended to evaluate to the staff applying for a job, conduct constant and permanent assessments of occupational risks, ensure the institution’s goals and objectives are being met by continuously monitoring each employee’s financial activities and adopt information systems so that an adequate financial, budgetary and management information is available to the public.
Resumen : La presente investigación de Auditoría de Gestión al departamento financiero de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, período 2015, se realizó con la finalidad de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con el que se desarrollan las actividades en la institución. Para su desarrollo se emplearon técnicas y métodos de investigación, evaluación del sistema de control interno aplicando el método COSO I y sus componentes e indicadores de gestión para dar a conocer en el informe los siguientes hallazgos: En el departamento financiero no se evalúa el ambiente de trabajo, inexistencia de procedimientos de evaluación al personal, falta de identificación de riesgos laborales, no se garantizan los procedimientos financieros y deficientes canales de información. A lo que se recomienda; evaluar al personal que se postula a un puesto de trabajo, realizar evaluaciones constantes y permanentes de los riesgos laborales, velar por el cumplimiento de metas y objetivos de la institución realizando un seguimiento continuo a las actividades financieras que realiza cada funcionario y adoptar sistemas de información para que se divulgue a la ciudadanía adecuada información, financiera, presupuestaria y de gestión.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12648
Aparece en las colecciones: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

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