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Title: Diseño de un sistema de control interno, a la Junta Administradora de Agua Potable Regional Hualcanga del cantón Quero, período 2016
Authors: Cusco Rosero, Mayra Paola
metadata.dc.contributor.advisor: Cevallos Vique, Víctor Oswaldo
metadata.dc.contributor.miembrotribunal: Calderón Morán, Edison Vinicio
Keywords: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;SISTEMA DE CONTROL INTERNO;CONTROL INTERNO;COSO I;MANUAL DE FUNCIONES
Issue Date: 21-Feb-2017
Publisher: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citation: Cusco Rosero, Mayra Paola. (2017). Diseño de un sistema de control interno, a la Junta Administradora de Agua Potable Regional Hualcanga del cantón Quero, período 2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ambato.
Series/Report no.: UDCTFADE;72T01033
Abstract: The design of an Internal control system, to the administrative board of drinkable water from Hualcanga zone of Quero canton, period 2016; aims to save resources of the organization through control tools. For the execution of the system, questionnaires of internal control were developed by means of the COSO I method, which allowed to propose ways to help boost factors to improve the control of procedures followed by this structure: Situational diagnose, assessment strategies, manual of duties and manual of processes. As a result, it was found that the internal control system will help, through the use of manuals, to identify tasks, duties and procedures addressed to control all areas, to have a defined structural and functional organization, an internal management of the institution and favorable customer service. It is recommended to apply the proposed system to improve efficiency and the use of resources in order to prevent the loss of them and so making sure the functioning of the institutional processes.
Description: El diseño de un sistema de control interno, a la junta administradora de agua potable regional Hualcanga del cantón Quero, periodo 2016, tiene por finalidad salvaguardar los recursos de la organización a través de herramientas de control. Para el desarrollo del sistema se realizó cuestionarios de control interno mediante el método del COSO I, lo que permitió proponer alternativas que coadyuve a potencializar factores que mejoren el control de procedimientos mediante la siguiente estructura: diagnostico situacional, mecanismos de evaluación, manual de funciones y manual de procesos. Como resultado encontramos que el sistema de control interno ayudará a través de manuales identificar tareas, funciones y procedimientos encaminados al control de todas las áreas, contar con una organización estructural y funcional definida, y un manejo interno de la institución y la atención al cliente favorable. Se recomienda aplicar el sistema propuesto para mejorar la eficiencia y el uso de los recursos, para que se evite la pérdida de los mismos y se aseguré el funcionamiento de los procesos de la entidad.
URI: http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12742
Appears in Collections:Tesis Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

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