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Title: Auditoría de gestión de la Empresa FALCONFILMS, en el cantón Ambato provincia de Tungurahua, correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
Authors: Buenaño Lliguin, Edilma Claudina
metadata.dc.contributor.advisor: Merino Chávez, Luis Gonzalo
metadata.dc.contributor.miembrotribunal: Carrasco Salazar, Verónica Adriana
Keywords: CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA DE GESTIÓN;CONTROL INTERNO;COSO I;INDICADORES DE GESTIÓN
Issue Date: 3-Mar-2017
Publisher: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citation: Buenaño Lliguin, Edilma Claudina. (2017). Auditoría de gestión de la Empresa FALCONFILMS, en el cantón Ambato provincia de Tungurahua, correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ambato.
Series/Report no.: UDCTFADE;72T01042
Abstract: The present research is a Management Audit of the Falconfilms Company, at Ambato Canton, Tungurahua Province, corresponding to the period January 01 to December 31, 2014, "in order to evaluate the levels of efficiency, effectiveness and economy , Internal control questions were applied through COSO I, management indicators were used for the analysis of the information obtained during the Audit process, the FODA matrix was elaborated, based on the questionnaires carried out, besides it was evaluated Levels of confidence and risk that determine the following findings, noncompliance in the sales installation process and hiring of personnel, preventing the optimization of resources and the achievement of proposed goals and objectives, for this reason it is recommended to evaluate the performance of administrative, executive and operational staff, give Compliance with entry requirements for hiring and training all staff to make corrective decisions in the processes.
Description: La presente investigación es una“Auditoría de Gestión de la Empresa Falconfilms, en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, correspondiente al periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.”, con la finalidad de evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y economía, se aplicó cuestionarios de control interno mediante el COSO I, se utilizó indicadores de Gestión para el análisis de la información obtenida durante el proceso de Auditoria, se procedió a elaborar la matriz FODA, en base a los cuestionarios realizados, además de ello se evaluó los niveles de confianza y riesgo. Que determinó los siguientes hallazgos, incumplimiento en los procesos de instalación, de venta y contratación del personal impidiendo la optimización de los recursos y el alcance de metas y objetivos propuestos, por tal razón se recomendó evaluar el desempeño del personal administrativo, ejecutivo y operativo ,dar cumplimiento con los requisitos de ingreso para la contratación y capacitación a todo el personal para tomar decisiones correctivos en los procesos.
URI: http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12750
Appears in Collections:Tesis Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

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