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Título : Auditoría financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Zuñac, cantón Morona, provincia Morona Santiago, período 2015
Autor : Obando Anrango, Delia Lucila
Director(es): Gaibor, Javier Lenín
Tribunal (Tesis): Merino Chávez, Luis Gonzalo
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA FINANCIERA;CONTROL INTERNO;COSO III;ESTADOS FINANCIEROS
Fecha de publicación : 14-ago-2017
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Obando Anrango, Delia Lucila. (2017). Auditoría financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Zuñac, cantón Morona, provincia Morona Santiago, período 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Macas.
Identificador : UDCTFADE;72T01159
Abstract : The current Financial Auditing to the Zuñac Parish Goverment, period 2015, has been performed aiming to know the influence of the accounts in the financial information. Its development starts from the institutional background, later to continue with the analysis of the accounting records chosen by the use of auditing techniques, being mandatory the revision of balances which are supported on the elaboration of summary notes, research processes and comparison of financial documents. After that, the assessment of internal control of the institutional financial statements was performed by means of COSO III as well as the elaboration of auditing programs, to continue with the application of them in the execution stage, facts that allowed to determine the findings which evidenced inconsistent records in the compensation account for vacations; on the other hand, a wrong calculation in the retained costs has caused a bad accounting practice, events which have originated the issuance a Statement with Conditions due to the lack of accomplishment of the Internal Control Norms for the Public Sector Entities ; the results have permitted to attain the conclusion that the Rural Parish Government of Zuñac must adopt a preventive control system of its accounting procedures to avoid further problems if not corrected in the stipulated times; this is why it is recommended to train the personnel in charge of the financing and accounting development and provide the necessary tools for an efficient performance of their functions.
Resumen : La presente Auditoria Financiera al Gobierno Parroquial de Zuñac, periodo 2015, ha sido ejecutada con el objetivo de conocer la influencia de las cuentas en la información financiera. Su desarrollo parte de los antecedentes de la Institución, para luego proceder al análisis de los registros contables seleccionados mediante el uso de técnicas de auditoría siendo necesaria la revisión de saldos, la cual se respalda en la elaboración de cedulas sumarias, procesos de indagación y cotejo de documentos financieros. Posteriormente se procede a realizar la evaluación del control interno mediante COSO III de los estados financieros de la Institución y se elaboraron los programas de auditoría, para continuar con la aplicación de los mismos en la etapa de ejecución, hechos que permitieron la determinación de los hallazgos, en los cuales se evidenció registros inconsistentes en la cuenta de compensación por vacaciones; por otra parte un cálculo mal realizado en los valores retenidos a provocado una mala práctica contable, acontecimientos que han originado la emisión de un Dictamen con Salvedades debido al incumplimiento de las Normas de Control Interno para Entidades del Sector Público, los resultados obtenidos han permitido llegar a la conclusión de que el Gobierno Parroquial Rural de Zuñac, debe adoptar un sistema de control preventivo de sus procedimientos contables para evitar que puedan llegar a mayor problemas de no ser corregidos en los tiempos estipulados por lo que se recomienda capacitar al personal a cargo del desarrollo financiero contable y proporcionar las herramientas necesarias para un eficiente desempeño de sus funciones.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12911
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