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Título : Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda del cantón Tena, provincia de Napo, por el período de 1 de enero al 31 de diciembre 2018
Autor : Grefa Rivadeneyra, Marcia Betty
Director(es): Elizalde Marín, Letty Karina
Tribunal (Tesis): Falconí Tello, María Auxiliadora
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA DE GESTIÓN;CONTROL INTERNO;COSO III;INDICADORES DE GESTIÓN
Fecha de publicación : 20-nov-2019
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Grefa Rivadeneyra, Marcia Betty. (2019). Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda del cantón Tena, provincia de Napo, por el período de 1 de enero al 31 de diciembre 2018. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Tena.
Identificador : UDCTFADE;72T01352
Abstract : This degree work aims to conduct a Management Audit of Oscus Credit Union Ltd of Tena Canton, Napo Province for the Period from January 1 to December 31, 2018, with the purpose of determining the levels of efficiency, effectiveness and economy in the Credit Union. The investigation techniques that were used were the observation that allowed to visualizing and selecting all the relevant information in order that the investigation can be conducted in the financial institution, interview the general manager to identify and to document the procedures, functions and activities, in addition to surveys carried out on the administrative staff of the institution. The findings were: lack of an adequate internal control system, shortcomings in the execution of administrative and financial procedures, lack of regular training for administrative officers. For this reason, the Management Audit was executed where the internal control evaluation was performed through the use of questionnaires and the COSO IIImethod, substantive and compliance testsand an audit report were applied. It is recommended to consider the suggestions made in the final administrative audit report to improve management within the Institution.
Resumen : El presente trabajo de titulación tiene como objetivo realizar una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda del Cantón Tena, Provincia de Napo, por el Período de 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018, con la finalidad de determinar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en la Cooperativa. Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron la observación lo que permitió visualizar y seleccionar toda la información relevante para poder realizar la investigación en la entidad financiera, entrevista al gerente general para identificar y documentar los procedimientos, funciones y actividades, además de encuestas realizadas al personal administrativo de la Institución. Los hallazgos encontrados fueron:inexistencia de un sistema de control interno adecuado, falencias en la ejecución de los procedimientos administrativos y financieros, falta de capacitaciones periódicas a los funcionarios administrativos.Por este motivo se ejecutó la Auditoría de Gestión donde se efectuó la evaluación del control interno mediante el uso de cuestionarios y el método COSO III se aplicaron pruebas sustantivas y de cumplimiento y un informe de auditoría. Se recomienda tomar en consideración las sugerencias planteadas en el informe final de auditoría administrativa para mejorar la gestión dentro de la Institución.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13728
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