Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13729
Título : Auditoría financiera a la Compañía de Transporte Intraprovincial Rio Tigre RITIGRE Cía., Ltda., de la ciudad de Puyo cantón y provincia de Pastaza periodo enero – diciembre 2017
Autor : Gualinga Campos, Elsa Yolanda
Director(es): Orna Hidalgo, Luis Alcides
Tribunal (Tesis): Albán Vallejo, Víctor Manuel
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA FINANCIERA;CONTROL INTERNO;ESTADOS FINANCIEROS;INDICADORES FINANCIEROS
Fecha de publicación : 29-nov-2019
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Gualinga Campos, Elsa Yolanda. (2019). Auditoría financiera a la Compañía de Transporte Intraprovincial Rio Tigre RITIGRE Cía., Ltda., de la ciudad de Puyo cantón y provincia de Pastaza periodo enero – diciembre 2017. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Puyo.
Identificador : UDCTFADE;72T01353
Abstract : This degree work has the objective of carrying out a Financial Audit to the Intra-provincial Transport Company Rìo Tigre RitigreCìa. Ltda, from the city of Puyo, Municipality and Province of Pastaza, Period January - December 2017, with the purpose of evaluating the economic resources and thus obtain the real result of the of the Company`s Financial Statements. The research techniques used were direct observation for the visual verification of the different activities of the institution and to identify errors in the administrative and financial processes, interview guide that was applied to the directors and staff members of the company, in addition to surveys made to the Company`s partner and executive officers to obtain information on the progress of the institution. The findings were: lack of follow-up of the legal provisions regarding the labor code tax regulations, erroneous development of the procedures related to the authorization of financial and accounting records transactions, a custody record and inventory management of long and short duration goods. For this reason, the Financial Audit wasmade through Internal Control questionnaires that allowed comprehensive information on the internal processes and main activities of the company, whose results are reflected in the final report. It is recommended to implement an efficient internal control system in all the areas, especially in the financial area in order to monitor and control the activities and operations carried out in the company.
Resumen : El presente trabajo de titulación tiene como objetivo realizar una Auditoría Financiera a la Compañía de Transporte Intraprovincial Río Tigre Ritigre Cía. Ltda. de la Ciudad de Puyo Cantón y Provincia de Pastaza Periodo Enero – Diciembre 2017, con la finalidad de evaluar los recursos económicos y así obtener el resultado real de los Estados Financieros de la Compañía. Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron la observación directa para la verificación visual de las diferentes actividades de la institución e identificar errores en los procesos administrativos y financieros, guía de entrevista que fue aplicada a los directivos y funcionarios de la compañía, además de encuestas realizadas a los funcionarios socios y directivos de la Compañía para obtener información sobre la marcha de la institución. Los hallazgos encontrados fueron: falta de seguimiento a las disposiciones legales respecto a las normas tributarias código del trabajo, desarrollo erróneo de los procedimientos relacionados a la autorización de transacciones registros financieros y contables, no se dispone de un registro de custodia y manejo de inventarios de bienes de larga y corta duración. Por este motivo se ejecutó la Auditoria Financiera mediante cuestionarios de Control Interno que permitieron la obtención de información integral de los procesos internos y principales actividades de la Compañía, cuyos resultados están plasmados en el informe final. Se recomienda implementar un sistema de control interno eficiente en todas las áreas, especialmente en el área financiera con la finalidad de monitorear y controlar las actividades y operaciones que se desarrollan en la compañía.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13729
Aparece en las colecciones: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
72T01353.pdf6,33 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons