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Título : Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga” Ltda., en el cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo, período 2011
Autor : Cantos Gavilanes, Verónica Eizabeth
Director(es): Calderón Morán, Edison Vinicio
Tribunal (Tesis): Villa Maura, César Alfredo
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA DE GESTIÓN;MERCADO FINANCIERO;CONTROL INTERNO;PALLATANGA (CANTÓN)
Fecha de publicación : 2013
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Cantos Gavilanes, Verónica Eizabeth. (2013). Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga” Ltda., en el cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo, período 2011. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.
Identificador : UDCTFADE;82T00378
Abstract : The present thesis called Auditing of Gestion to the Cooperative of savings and credit "San Miguel de Pallatanga" limited, in the Pallatanga Canton, Chimborazo Province, period 2011, has like finally strong it in the local financial market, through of skills that lets improve the internal control system, the efficiency, effectiveness, economy, ethic, ecology and impact of this operations in order to the entity affirm its competitivity and generate confidence in its shareholders and white the public. It was in five phases, starting with previous knowledge where establish the inherent risk, then proceed to the specific planning that helps us to measure the control risk and determine the critical areas that will be reviewed in the third phase that is the ejecution of the job, same that let us to get the significant discoveries and evidences in agree with the papers elaborated. For the next phase communicates the obtain results though of a directed rep0l1 to the senior direction, the present results must count with a COI Tect following for generate changes in the analyzed processes. It is recommended that the present work is considered for its application for the Administration Council, due to lets to improve and update its processes in agree to the environment in which the Cooperative operates.
Resumen : La presente tesis denominada Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Miguel de Pallatanga" Ltda., en el Cantón Pallatanga, Provincia de Chimborazo, Periodo 2011., tiene como finalidad fortalecerla en el mercado financiero local, a través de herramientas que permitan mejorar el sistema de control interno, la eficiencia, eficacia, economía, ética, ecología e impacto de sus operaciones para que la entidad afirme su competitividad y genere confianza en sus socios y con el público. Esta se desarrolló en cinco fases, iniciando con el conocimiento preliminar donde establecemos el riesgo inherente, después se procede a la planificación específica que nos ayuda a medir el riesgo de control y determinar las áreas críticas que se revisarán en la tercera fase que es la ejecución del trabajo, misma que nos permite obtener los hallazgos significativos y evidencias de acuerdo a los papeles de trabajo elaborados. Para la siguiente fase se comunican los resultados obtenidos a través de un informe dirigido a la alta dirección, los resultados presentados deben contar con un correcto seguimiento para que generen cambios en los procesos analizados. Se recomienda que el presente trabajo sea considerado para su aplicación por el Consejo de Administración, debido a que permitirá mejorar y actualizar sus procesos de acuerdo al entorno en que se desenvuelve la Cooperativa.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5469
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