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Título : Auditoría administrativa a la dirección administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guano, provincia de Chimborazo, periodo 2013
Autor : Garcés Huaraca, Silvana Alexandra
Director(es): Gaibor, Javier Lenín
Tribunal (Tesis): Arias González, Iván Patricio
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA ADMINISTRATIVA;CONTROL INTERNO;COSO II;TOMA DE DECISIONES;GUANO (CANTÓN)
Fecha de publicación : 2015
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Garcés Huaraca, Silvana Alexandra. (2015). Auditoría administrativa a la dirección administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guano, provincia de Chimborazo, periodo 2013. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.
Identificador : UDCTFADE;82T00423
Abstract : The present paper “Management Audit for the Administration at Decentralized Autonomous Municipal Government, Guano Canton, during 2013, it tried to measure the efficiency, effectiveness and economy levels which were carried out within the unit to determine if it offers a quality service. Audit in reference was performed based on information provided by the staff of this institution, besides the information was gathered through preliminary visits, surveys and interviews, where and number of weaknesses were identified, for this reason an internal control evaluation was applied by means of the COSO II method, as a result, the Administrative Department has weaknesses; this is the main problem in the accomplishment of institutional goals and objectives. As a result of the Management Audit, a final report is presented which contains conclusions and recommendations aimed to contribute to the decision making to improve administrative management and achieve better objectives.
Resumen : La presente “Auditoría Administrativa a la Dirección Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano, período 2013”, buscó medir el grado de eficiencia, eficacia y economía con que se han ejecutado cada una de las funciones y actividades al interior de la unidad, además de determinar si brinda un servicio de calidad. La Auditoría en referencia, se realizó con base en la información proporcionada por el personal de esta dependencia institucional, además de la información recabada mediante visitas preliminares, encuestas y entrevistas, donde se identificó una serie de debilidades que fueron objeto de estudio, para cuyo efecto se aplicó la evaluación de control interno a través del método COSO II, el cual dio como resultado que el departamento administrativo cuenta con una serie de debilidades, lo cual impide que sus actividades estén debidamente orientadas al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Como resultado de la Auditoría Administrativa aplicada a la unidad se presenta un informe final, el cual contiene todas las conclusiones y recomendaciones tendientes a contribuir en la toma de decisiones para el mejoramiento de la gestión administrativa, y el logro de los grandes objetivos corporativos.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5539
Aparece en las colecciones: Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría

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