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Title: Auditoría integral a Puente & Asociados Cía. Ltda., agencia asesora productora de seguros, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2013
Authors: Alvarez Gavilanez, Gabriela Alexandra
metadata.dc.contributor.advisor: Robalino, Alberto Patricio
metadata.dc.contributor.miembrotribunal: Logroño Logroño, María Isabel
Keywords: AUDITORÍA INTEGRAL;PUENTE ASOCIADOS;ESTADOS FINANCIEROS;CONTROL INTERNO;COSO II;RIOBAMBA (CANTÓN)
Issue Date: 2015
Publisher: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citation: Alvarez Gavilanez, Gabriela Alexandra. (2015). Auditoría integral a Puente & Asociados Cía. Ltda., agencia asesora productora de seguros, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2013. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.
Series/Report no.: UDCTFADE;82T00445
Abstract: The research was conducted at the “Agencia Asesora Productora de Seguros Puente y Asociados Cía. Ltda. period of 2013”, in order to know and identify, if applicable, the activities that need to be strengthened and improved to perform processes; have a complete view of the company, in that related to the financial system as well as the reasonableness of the balances presented in the financial statements, and verifying compliance with current legislation by applying the COSO II Internal Control Evaluation. This research was conducted according to the information provided by the company, making a work planning, the execution of each of the components of the comprehensive audit, identifying the various deficiencies, supporting and highlighting the work of the audit team with the respective working papers and the subsequent issue of the Integral Audit Report. And finally the conclusions and recommendations are shown, in order to implement corrective actions so that company complies with the corporate goals.
Description: El trabajo de investigación se realizó en la “Agencia Asesora Productora de Seguros Puente & Asociados Cía. Ltda. periodo 2013”, a fin de conocer e identificar, de ser el caso, las actividades que requieran ser fortalecidas y mejoradas para efectivizar los procesos; tener una visión completa de la empresa, en cuanto al sistema financiero en la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros, y verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente mediante la aplicación de la Evaluación de Control Interno COSO II. Se desarrolló esta investigación de acuerdo a la información proporcionada por la empresa, efectuando una planificación del trabajo, con la ejecución de cada uno de sus componentes de la auditoría integral, identificando las diferentes deficiencias, respaldando ye evidenciando el trabajo del equipo auditor con los respectivos papeles de trabajo y la posterior emisión del informe de Auditoría Integral Y finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones, el propósito de implementar acciones correctivas para que la empresa cumpla los objetivos institucionales.
URI: http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5567
Appears in Collections:Tesis Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA

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