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Título : Auditoría integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumac Llacta” Ltda., de la ciudad de Riobamba por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014
Autor : Peñafiel Crow, Anahí Coralía
Director(es): Arias González, Iván Patricio
Tribunal (Tesis): Bravo Molina, Pedro Pablo
Palabras claves : AUDITORÍA INTEGRAL;COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUMAC LLACTA;CONTROL INTERNO;COSO I;ÁREAS CRÍTICAS;RIOBAMBA (CANTÓN)
Fecha de publicación : 25-ene-2016
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Peñafiel Crow, Anahí Coralía. (2016). Auditoría integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumac Llacta” Ltda., de la ciudad de Riobamba por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.
Identificador : UDCTFADE;82T00548
Abstract : This research objective is to conduct a Comprehensive Audit in the “Sumac Llacta” Ltd. Savings and Credit Union, since it is a fundamental tool which contributes to the administrative, financial management, current regulations compliance, and optimal decision-making, by applying the COSO (Committee of Sponsoring Organizations) method in order to determine the risk and trust of the internal control. Information provided by the institution personnel was used for the research development. Audit techniques such as questionnaires, interviews and matrices were used to obtain obvious and competent facts, in this way deficiencies in the Unit management were identified, detailed in the findings, and promptly reported by the audit report. The conclusions and recommendations were issued in order to implement corrective actions for the weaknesses found in the evaluation of internal control and critical areas identified during the test development, with the purpose of meeting the objectives of the Unit and apply timely decision making.
Resumen : La presente investigación tiene por objetivo realizar una Auditoría Integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumac Llacta” Ltda., ya que es una herramienta fundamental que sirve para el mejoramiento de la gestión administrativa, financiera, cumplimiento de la normativa vigente y la toma optima de decisiones, mediante la aplicación del método COSO y de esta manera determinar el riesgo y la confianza del control interno. Se utilizó información proporcionada por el personal de la institución para el desarrollo de la investigación, se aplicó técnicas de auditoría como son cuestionarios, entrevistas y matrices, mediante la cual se obtuvo evidencias objetivas y competentes, de esta manera se identificaron deficiencias en la administración de la cooperativa, las mismas que fueron detalladas en los hallazgos y comunicados oportunamente mediante el informe de auditoría. Las conclusiones y recomendaciones fueron emitidas con el propósito de implementar acciones correctivas a las debilidades encontradas en la evaluación del control interno, áreas críticas identificadas a lo largo del desarrollo del examen, todo esto con el fin que se cumplan con los objetivos de la Cooperativa y permia una oportuna toma de decisiones.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5734
Aparece en las colecciones: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA

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