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Título : Auditoría de Gestión a los procesos de contratación pública al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mocha en el período enero a diciembre 2014
Autor : Rodríguez Villacrés, Daniela Alejandra
Director(es): Arias González, Iván Patricio
Tribunal (Tesis): Haro Velasteguí, Fermín Andrés
Palabras claves : AUDITORÍA DE GESTIÓN;CONTROL INTERNO;COSO I;INDICADORES DE GESTIÓN;PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC);MOCHA (CANTÓN)
Fecha de publicación : 25-ene-2017
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Rodríguez Villacrés, Daniela Alejandra. (2017). Auditoría de Gestión a los procesos de contratación pública al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mocha en el período enero a diciembre 2014. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.
Identificador : UDCTFADE;82T00702
Abstract : In the present research work, a management audit to the processes of public contracting to the Gobierno Autonómo Descentralizado of Mocha Cantón from January to December of 2014 will be carried out, with the objective of evaluating the processes of public contracting and the compliance with the current legal regulations. The management audit was oriented to the evaluation of the internal control and to the comprehensive analysis of the processes that are implemented to carry out the public procurement and budget execution. It was developed through an Internal Control questionnaire, applying the COSO I model and Management Indicators. It was found the inadequate archiving of the processes, lack of documentation in the processes, non-payment, there is no PAC of 2014. It is recommended to apply the current legal regulations on public contracting, promote and carry out mechanisms and control procedures such as processes manuals, application of indicators, monitoring and evaluation of them.
Resumen : En el presente trabajo investigativo se realizará una auditoría de gestión a los procesos de contratación pública al Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Mocha de enero a diciembre del 2014, con el objetivo de evaluar los procesos de contratación pública y el cumplimiento de la normativa legal vigente. La auditoría de gestión se orientó a la evaluación del control interno y al análisis comprensivo de los procesos que se lleva a cabo para realizar las contrataciones públicas y ejecución presupuestaria. Se desarrolló a través de cuestionario de Control Interno, aplicando el modelo de COSO I e Indicadores de Gestión. Se encontró como hallazgos el inadecuado archivo de los procesos, falta de documentación en los procesos, incumplimiento de pagos, no existe el PAC del 2014. Se recomienda aplicar la normativa legal vigente sobre contratación pública, promover y realizar mecanismo y procedimientos de control tales como manuales de procesos, aplicación de indicadores, seguimiento y evaluación de los mismos.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6267
Aparece en las colecciones: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA

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