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Título : Diseño de los procesos para la implementación del sistema de control interno de activos fijos y suministros para mejorar la gestión de la Unidad Administrativa Financiera del Banco Nacional de Fomento sucursal Riobamba
Autor : Guerrero Jimenez, Ana Mercedes
Vega Acuña, Alba Janeth
Director(es): Cadena Oleas, Byron Napoleón
Tribunal (Tesis): Esparza Córdova, Luis Alberto
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;CONTROL INTERNO;ACTIVOS FIJOS;GESTIÓN;RIOBAMBA (CANTÓN)
Fecha de publicación : 2012
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Guerrero Jimenez, Ana Mercedes; Vega Acuña, Alba Janeth. (2012). Diseño de los procesos para la implementación del sistema de control interno de activos fijos y suministros para mejorar la gestión de la Unidad Administrativa Financiera del Banco Nacional de Fomento sucursal Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.
Identificador : UDCTFADE;22T0156
Abstract : Design for implementing an internal control system of steady assets and supplies to improve the management of the administrative financial department in the Banco Nacional de Fomento in Riobamba city. We started with chapter I in which we have the knowledge of the institution, characteristics, history, geographic location, mission, vision, principles, goals and general structure. In the chapter ll the theory frame about the study, particularly focused in assets, supplies, materials and internal control. In the chapter III we have done an internal and external analysis, opportunities, strengthens threats, and weaknesses around the BNF, steady assets and supplies department. Moreover in contains the development of investigation techniques such as: interviews, surveys and internal control questionary, to know the current development of procedures talking about steady assets and supplies. In the chapter IV we have the proposal to improve the administrative, financial department management in the Banco Nacional de Fomento in Riobamba. It will help to the right control register, custody control. To be feasible the use of the manual, we describe the procedures of income and outcome of steady assets and supplies, with help of flowgrams, minutes of delivery-reception and formularies. The chapter V has conclusions and recommendations emitted with the aim to implement correcting actions and contribute in the fulfilling of the department.
Resumen : La presente investigación se refiere a: “Diseño de los Procesos para la Implementación del sistema de control interno de activos fijos y suministros para mejorar la gestión de la unidad Administrativa Financiera del Banco Nacional de Fomento Sucursal Riobamba”. Se inició con el Capítulo I, que abarca el conocimiento de la institución, características, reseña histórica, ubicación geográfica, misión, visión, principios, fines y estructura general de la entidad. Seguidamente en el Capítulo II, se presenta el marco teórico sobre el cual se va a enmarcar el estudio, particularmente enfocada a activos fijos, suministros materiales y control interno. En el Capítulo III, se realizó un análisis externo e interno, de las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades que rodean al BNF, al departamento de activos fijos y departamento de suministros y materiales. Además contempla el desarrollo de técnicas de investigación como las entrevistas, encuestas y cuestionario de control interno para un examen exhaustivo de los departamentos antes citados para conocer el desarrollo actual de los procedimientos que se siguen para la marcha de la entidad en lo que respecta a los bienes y suministros. El Capítulo IV se presenta la propuesta para mejorar la gestión de la unidad Administrativa Financiera del Banco Nacional de Fomento Sucursal Riobamba que servirá de apoyo para un correcto desarrollo en lo que respecta a registro, control, custodia de los mismos. Para que sea factible la utilización del manual se describen los procedimientos de ingreso y egreso de activos fijos y suministros, con ayuda de flujogramas haciéndolo de fácil comprensión; actas de entrega-recepción y formularios. Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a un nivel jerárquico a una cadena de acciones y actividades integrado a los procesos: planificación, ejecución y supervisión. El Capítulo V, abarca conclusiones y recomendaciones emitidas con el objetivo de que se implementen acciones correctivas de las falencias identificadas y contribuyan al cumplimiento coordinado de los Departamentos.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7048
Aparece en las colecciones: Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas

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