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Título : Auditoría de cumplimiento al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón San Miguel, provincia de Bolívar, período 2016
Autor : Aguilar Gaibor, Nathaly Mariana
Director(es): Colcha Ortiz, Raquel Virginia
Tribunal (Tesis): Robalino, Alberto Patricio
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO;CONTROL INTERNO;COSO I;SAN MIGUEL (CANTÓN)
Fecha de publicación : 9-may-2018
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Aguilar Gaibor, Nathaly Mariana. (2018). Auditoría de cumplimiento al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón San Miguel, provincia de Bolívar, período 2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.
Identificador : UDCTFADE;82T00876
Abstract : The Compliance Audit carried out to the Municipal Decentralized Autonomous Government of San Miguel Canton, Bolívar province, period 2016, was developed with the purpose to determine the materiality of legal and internal regulation compliance through internal control questionnaires, in order to avoid future sanctions that detriment to the organization. The development of the research is based on the Generally Accepted Auditing Standards, complying with the phases of the audit, where interviews and questionnaires were applied to evaluate internal control through the COSO I method, and its respective legal basis. Therefore, with the report of what was previously evaluated, working papers were used, making the findings known, obtaining sufficient and competent evidence for the communication of results. The most relevant weaknesses found in the compliance audit were an inefficient internal control system, employees who do not have the corresponding guarantee to manage public resources, competitive and merits examinations are not carried out. The conclusions and recommendations established in the audit report were issued with the purpose of implementing corrective actions to the deficiencies found in the execution of the investigation. Then it is recommended that the entity follow up on compliance with them, in order to obtain the improvement of the decision-making at the administrative level and therefore the right and proper compliance with institutional objectives.
Resumen : La Auditoría de Cumplimiento realizada al “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel, Provincia de Bolívar”, período 2016, fue realizada con el fin de determinar la materialidad del cumplimiento de la normativa legal interna y externa a través de cuestionarios de control interno, con el fin de evitar futuras sanciones que perjudiquen a la organización. El desarrollo de la investigación se encuentra sustentado en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, cumpliendo con las fases de la auditoría, donde se aplicó entrevistas y cuestionarios para evaluar el control interno a través del método COSO I, y su respectiva base legal, por consiguiente; obteniendo un informe de lo evaluado anteriormente, se emplearon papeles de trabajo dándose a conocer los hallazgos, obteniendo la evidencia suficiente y competente para la comunicación de resultados. Las debilidades más relevantes encontradas en la auditoría de cumplimiento fueron: sistema de control interno ineficiente, empleados que no cuentan con la respectiva caución para manejar los recursos públicos, no se realiza concurso de méritos y oposición. Las conclusiones y recomendaciones establecidas en el informe de auditoría fueron emitidas con el propósito de implementar las acciones correctivas a las deficiencias encontradas en la ejecución de la investigación por lo que se recomienda a la entidad dar seguimiento al cumplimiento de las mismas con el fin de obtener la mejora de la toma de decisiones a nivel administrativo y por lo tanto el correcto y oportuno cumplimiento de los objetivos institucionales.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8950
Aparece en las colecciones: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA

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