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Título : Auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, período 2016
Autor : Barahona Basantes, Erika Lisbeth
Quishpe Chiliquinga, Mónica Evelyn
Director(es): Villa Maura, César Alfredo
Tribunal (Tesis): Vallejo Chávez, Luz Maribel
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA INTEGRAL;GESTIÓN ADMINISTRATIVA;ESTADOS FINANCIEROS;FRANCISCO DE ORELLANA (CANTÓN)
Fecha de publicación : 14-may-2018
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Barahona Basantes, Erika Lisbeth; Quishpe Chiliquinga, Mónica Evelyn. (2018). Auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, período 2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.
Identificador : UDCTFADE;82T00878
Abstract : The Integral Audit Francisco of Orellana Country Decentralized Municipal Autonomous Government Orellana province, period 2016, it aims to verify the levels of efficiency and effectiveness of the administrative management, determine the reasonableness of the financial statements and compliance with internal regulations and external of the entity. For the development of the audit, internal control questionnaires were applied through the COSO III method, the correct use of resources and management was verified, a vertical analysis of the financial statements was executed, and an analysis of the accounts more relevant and determined the correct application of the current legal regulations. Being able to show the following findings: difference found in the total of the Income Statement, goods delivered as a loan to other institutions without specifications, assets without registration in the system and other unidentified assets, non-existence of the time horizon of the vision, several deserts processes and canceled, the appropriate reforms to budget allocations are not made. It is recommended to apply all the accounting principles and technical standards to guarantee the reliability of the financial information, comply with the Regulation Administration Control of Goods of the public sector, register timely the goods that are delivered in custody of the winery, etc., which will allow the correct taking of opportune and efficient decisions for the development of the administrative management, operative and the entity´s financial.
Resumen : La Auditoría Integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, período 2016, tiene como finalidad verificar los niveles de eficiencia y eficacia de la gestión administrativa, determinar la razonabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de la normativa interna y externa de la entidad. Para el desarrollo de la auditoría se aplicó cuestionarios de control interno mediante el método del COSO III, se verificó el correcto uso de los recursos y de la gestión realizada, se ejecutó un análisis vertical de los estados financieros, además un análisis de las cuentas más relevantes y se determinó la correcta aplicación de la normativa legal vigente. Pudiendo evidenciar los siguientes hallazgos: diferencia encontrada en el total del Estado de Resultados, bienes entregados en comodato a otras instituciones sin especificaciones, bienes sin registro en el sistema y otros bienes no identificados, inexistencia del horizonte de tiempo de la visión, varios procesos desiertos y cancelados, no se realiza las reformas oportunas a las asignaciones presupuestarias. Se recomienda aplicar todos los principios y normas técnicas contables para garantizar la confiabilidad de la información financiera, cumplir con el Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público, registrar oportunamente los bienes que son entregados en custodia de bodega, etc., mismas que permitirán la correcta toma de decisiones oportunas y eficientes para el desarrollo de la gestión administrativa, operativa y financiera de la entidad.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8952
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