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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorAlbán Vallejo, Víctor Manuel-
dc.contributor.authorCastro Villacís, Verónica Ximena-
dc.contributor.authorMoposita Chicaiza, María Gladis-
dc.date.accessioned2019-04-26T22:34:07Z-
dc.date.available2019-04-26T22:34:07Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationCastro Villacís, Verónica Ximena; Moposita Chicaiza, María Gladis. (2011). Diseño de un sistema de control interno de los bienes de uso y consumo corriente en la “Red Escolar Autónoma Rural Casahuala”, sección bodega del primer semestre del año 2010. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ambato.es_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10476-
dc.descriptionLa presente memoria Técnica es el “Diseño de un sistema de control interno de los bienes de uso y consumo corriente en la REAR “Casahuala”, sección bodega del primer semestre del año 2010”, con el objetivo de tener un adecuado Control de los bienes, que ayude al logro de los objetivos Institucionales de la Red. Se realizó el análisis FODA, entrevistas para obtener información veraz, las encuestas en base a los cuestionarios de control interno, además fuentes bibliográficas y virtuales para ampliar nuestro estudio. El diseño de control interno propone diseñar registros de distribución de bienes, formularios y procedimientos contables con la finalidad de crear herramientas para el debido control, funcionamiento y desenvolvimiento del área bodega basándonos en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, como la normativa de Contabilidad Gubernamental, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Administración Financiera y Control de Bienes del Sector Público. Como resultados, el área bodega logrará pasar los reportes en el tiempo requerido y la institución conseguirá obtener la información en forma directa y oportuna, el manejo eficiente de los bienes de uso y consumo corriente del grupo N.- 634.08. Se recomienda aplicar el instructivo diseñado para tener un adecuado control interno de los bienes, a fin de ejecutar los procedimientos de acuerdo a la Normativa Legal respectiva del Sector Público.es_ES
dc.description.abstractThis report is “The design an Internal Control of Goods for using and common consumption in the REAR “Casahuala”, department warehouse for the 1st semester of 2010”. The goal is to have an adecuate control for goods to achieve the institutional goals in the chain. It has been done a SWOT analysis, enterviews to obtain truthful information, polls based on internal control questionnaires, some bibliographic and virtual sources to amplify our study. The internal control desing propose desing records of distribution for good, forms and accountable procedures, to create tools for the proper control, function and development of the warehouse department, based ond legal dispositions and current regulationas as the goverment accountant regulations, the National Comptrollers Office, Financial Administrationa and the Public Sector`s control of goods. There been found these results: Warehouse deparment will present reports in the time required, and the institution will get the information on time and in a direct way. The effective management of the good for using an common consumption of the group N.- 634.08. It is recommended to apply the guide designed to have and adecuate internal control for goods to execute the procedures according to the legal regulations that belong to the Public Sector.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherEscuela Superior Politécnica de Chimborazoes_ES
dc.relation.ispartofseriesUDCTFADE;72T00256-
dc.subjectCIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVASes_ES
dc.subjectCONTABILIDADes_ES
dc.subjectSISTEMA DE CONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectBIENESes_ES
dc.subjectFODAes_ES
dc.titleDiseño de un sistema de control interno de los bienes de uso y consumo corriente en la “Red Escolar Autónoma Rural Casahuala”, sección bodega del primer semestre del año 2010es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.contributor.miembrotribunalArias Esparza, Jorge Enrique-
Aparece en las colecciones: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

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