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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorVelasteguí Ojeda, Wilson Antonio-
dc.contributor.authorPunina Telenchana, Juan Carlos-
dc.date.accessioned2019-05-15T00:20:56Z-
dc.date.available2019-05-15T00:20:56Z-
dc.date.issued2016-01-08-
dc.identifier.citationPunina Telenchana, Juan Carlos. (2016). Auditoría operacional en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda, y su influencia en el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros comprendidos del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ambato.es_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10644-
dc.descriptionEl presente de investigación Auditoría Operacional a la Cooperativa de Ahorro y Crédito INDIGENA “SAC Ltda.” Se identifica la factibilidad de realizar la propuesta con la aplicación de encuestas y entrevista al gerente general de la institución. Para el desarrollo se utilizaron los métodos inductivo, técnicas, cuestionarios de control interno y su evaluación con el sistema COSO I, programas e instrumentos para recopilar la información, las fases de la auditoria de operativa; determinación de hallazgos y el examen profundo de las áreas críticas, Con el ideal de mejorar tanto la eficacia como la eficiencia en la cooperativa se ha identificado a la realización de una auditoria operacional a los procesos administrativos y financieros, misma que servirá para detectar y determinar las falencias que se encuentran dentro de las operaciones determinándose así el objetivo general de la aplicación de la auditoria: y poder emitir las recomendaciones pertinentes, y una vez realizada la propuesta lo que se desea determinar son las recomendaciones que toda auditoria debe presentar con la finalidad de que los altos mandos de la institución puedan tomar en cuenta para sus futuras y acertadas decisiones y obviamente una vez realizada esta auditoría y aplicada se debe poner en práctica lo recomendado en la misma.es_ES
dc.description.abstractThis research is addressed to make an Operational Audit at the Credit Union SAC INDIGENA Ltda. This proposal is carried out through the implementation of surveys and interviews to the manager of the Institution. From this study, inductive methods, techniques, internal control questionnaires and evaluation system with the COSO I (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) were used; as well as programs and instruments to collect information, the phases of the operational audit, and determination of the depth examination of critical areas. An operational audit from administrative and financial processes was carried out in order to improve both the effectiveness and the efficiency of the cooperative, this research will detect and identify the weakness that are within the operations, determining this way the general objective of the audit implementation; and finally make relevant recommendations. After the study, it is recommended to perform an audit in order that the high command of the institution to make sound future decisions and implement them.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherEscuela Superior Politécnica de Chimborazoes_ES
dc.relation.ispartofseriesUDCTFADE;72T00656-
dc.subjectCIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVASes_ES
dc.subjectAUDITORÍAes_ES
dc.subjectAUDITORÍA OPERACIONALes_ES
dc.subjectPROCESOSes_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectCOSO Ies_ES
dc.titleAuditoría operacional en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Ltda, y su influencia en el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros comprendidos del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahuaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.contributor.miembrotribunalRamírez Casco, Andrea del Pilar-
Aparece en las colecciones: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

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