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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorVilla Maura, César Alfredo-
dc.contributor.authorTorres Naula, Carmen Alexandra-
dc.date.accessioned2019-10-03T20:50:07Z-
dc.date.available2019-10-03T20:50:07Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationTorres Naula, Carmen Alexandra. (2017). Auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cumandá, correspondiente al período 2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.es_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12698-
dc.descriptionLa Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cumandá, correspondiente al periodo 2016, se realizó con la finalidad de lograr eficiencia y eficacia en su gestión. Se utilizó técnicas de investigación como la encuesta y entrevista; cuestionarios de control interno utilizando el método COSO I, que fueron aplicados a los servidores públicos de la entidad, con la finalidad de tener una perspectiva general del ente a auditar. Se identificó que existe una inadecuada realización de labores y una gestión administrativa deficiente, razón por la cual se ha generado una serie de inconvenientes en el desarrollo de las actividades diarias de cada uno de los Departamentos, que retrasan el cumplimiento de las metas y objetivos previstos por la Entidad. Como conclusión del trabajo se emitió un informe de auditoría, en el cual se hizo constar las observaciones encontradas en la evaluación de la misión y visión, del Plan Operativo Anual, del Plan Anual de contrataciones. Las autoridades deben aplicar las recomendaciones emitidas en el informe de control interno e informe final de auditoría de gestión, con el objetivo de promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo los principios éticos y de transparencia; garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.es_ES
dc.description.abstractThe Management Auditing to the Discentralized Autonomous Government of the Cumandá canton, corresponding to the 2016 period, was carried out to attain efficiency and effectiveness in its management. Investigation techniques such as the questionnaire applied to the institution staff as well as the interview conducted to the maximum authority were used , internal control questionnaires using the COSO I method, which were applied to the public staff of the entity, to have a general perspective of the entity to be audited. It was identified that there is an inadequate carrying out of tasks and a deficient administrative management, this is why a series of inconveniences has been generated in the development of the daily activities of each Department, which put back the accomplishment of the scopes and objectives foreseen by the entity. The lack of accomplishment in the execution of the POA and the PAC was also evidenced which present an accomplishment level of 39.26%. As a work conclusion, an auditing report was issued in which the observations found in the evaluation of the mission and vision of the Year Operative Plan of the contracts Anual Plan were manifested. . The authorities must apply the issued recommendations in the internal control and management auditing reports, to promote the efficiency and effectiveness and economy of the operations under the ethic and transparence principles, guaranteeing the reliability, integrity and opportunity of the information.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherEscuela Superior Politécnica de Chimborazoes_ES
dc.relation.ispartofseriesUDCTFADE;72T00999-
dc.subjectCIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVASes_ES
dc.subjectAUDITORÍAes_ES
dc.subjectAUDITORÍA DE GESTIÓNes_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectCOSO Ies_ES
dc.subjectGESTIÓN ADMINISTRATIVAes_ES
dc.titleAuditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cumandá, correspondiente al período 2016es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.contributor.miembrotribunalArias González, Iván Patricio-
Aparece en las colecciones: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

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