Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12941
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorElizalde Marín, Letty Karina-
dc.contributor.authorTenesaca Tenesaca, José Angel-
dc.date.accessioned2019-10-23T19:51:49Z-
dc.date.available2019-10-23T19:51:49Z-
dc.date.issued2017-11-16-
dc.identifier.citationTenesaca Tenesaca, José Angel. (2017). Auditoría de gestión a la Compañía Megainmobiliaria Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.es_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12941-
dc.descriptionLa presente investigación Auditoría de Gestión a la Compañía MEGA INMOBILIARIA CÍA. LTDA., de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, período 2015., tiene como finalidad conocer la eficiencia, eficacia, economía, ética y uso de los recursos de la entidad. Para el desarrollo de la investigación fue necesaria la aplicación de herramientas tales como cuestionarios de control interno mediante método COSO I, observación directa en las instalaciones de la empresa, las fases de auditoría, permitieron analizar los componentes, las generalidades de la compañía, nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales, cumplimiento de políticas, reglamentos internos. Dando a conocer las falencias y debilidades encontradas como son: La secretaria quien tiene a cargo la recepción de documentos autorizados por la adquisición de bienes, servicios, no realiza la respectiva validación para el proceso de pago. El departamento de recurso humano, no ha realizado los cálculos de fondos de reserva en base a los porcentajes establecidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; los trabajadores de la entidad no llevan un registro de asistencia a sus labores diarias. Se recomienda a la administración de la Compañía tomar en cuenta lo expuesto en el informe final con el propósito de mejorar y establecer acciones correctivas, mediante una adecuada toma de decisiones, que ayuden a alcanzar una eficiente gestión administrativa.es_ES
dc.description.abstractThe present audit research to the company “MEGA INMOBILIARIA CIA.LTDA”, from Riobamba, Chimborazo province, during 2015. The aim is to know the effectiveness, efficiency, economy, ethics and use of the resources of the entity. For the development of the investigation was necessary the application of tools such as internal control questionnaires using the method COSO I, direct observation in the installation of the company and the audit phases. It allowed to analyze the components, the generalities of the company, level of fulfillment of the institutional objectives, fulfillment of policies and internal regulations. In addition, it allowed to know the weakness and failings such as the secretary who is in charge of the receipt of documents authorized by the acquisition of goods does not perform the respective validation for the payment process. The human resources department has not performed the reserve funds calculations based on the percentages established by the “Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”. The workers of the entity do not keep a record of attendance of their daily tasks. It is recommended that the company`s management take into account the information presented in the final report with the purpose of improving and establishing corrective actions by means of an adequate decision-making that will help to achieve an efficient administrative management.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherEscuela Superior Politécnica de Chimborazoes_ES
dc.relation.ispartofseriesUDCTFADE;72T01185-
dc.subjectCIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVASes_ES
dc.subjectAUDITORÍAes_ES
dc.subjectAUDITORÍA DE GESTIÓNes_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectCOSO Ies_ES
dc.subjectGESTI{ON ADMINISTRATIVAes_ES
dc.titleAuditoría de gestión a la Compañía Megainmobiliaria Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2015es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.contributor.miembrotribunalArias González, Iván Patricio-
Aparece en las colecciones: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
72T01185.pdf2,02 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.