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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorBrito Garzón, Mónica Eliana-
dc.contributor.authorPiedra Fela, Alexandra Gabriela-
dc.date.accessioned2019-11-07T21:17:50Z-
dc.date.available2019-11-07T21:17:50Z-
dc.date.issued2018-03-23-
dc.identifier.citationPiedra Fela, Alexandra Gabriela. (2018). Auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sinaí, periodo fiscal 2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Macas.es_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13047-
dc.descriptionLa presente Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sinaí, periodo fiscal 2016, tiene la finalidad de evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía de la gestión administrativa de la entidad y al cumplimiento de la normativa legal. Para el desarrollo de la auditoría se utilizó cuestionarios de control interno mediante el método del COSO I evaluando el riesgo y confianza del mismo, de igual manera se revisó los procedimientos de la normativa legal, procesos y también se aplicó indicadores de gestión que permitieron obtener los principales hallazgos: no existe un manual de procedimientos, falta de conocimiento de misión y visión por parte del personal, no cuenta con un código de ética, carece de un Plan de Prevención y Mitigación de Riesgos que identifique y valore los riesgos que puedan impactar en la entidad, no hay capacitación y evaluación regularmente para el personal administrativo y falta de método de control para proteger los activos vulnerables, incluyendo seguridad para el acceso. Se recomienda codificar los bienes de larga duración, para su posterior constatación física, implantar parámetros de medición y evaluación para identificar el grado de cumplimiento de los objetivos y elaborar un Código de Ética para su inmediata sociabilización y aplicación; poniendo énfasis en los problemas encontrados y alcanzar un mayor nivel de eficiencia y eficacia en las operaciones que se desarrollan al interior de la institución y se tome decisiones oportunas y eficientes para mejorar el proceso de gestión del GAD Parroquial de Sinaí.es_ES
dc.description.abstractThe present Audit of Decentralized Rural Parish Autonomous Government of Sinai, the fiscal period 2016, it has an aim to evaluate the level of efficiency, effectiveness, and economy from the administrative management of the institution and the enforcement of the legal regulations. To develop the audit was used internal control surveys through the method of COSO I evaluating the risk and confidence in itself, likewise the procedures of the legal regulations were reviewed, processes and management indicators were applied to get the main findings there is no a procedures manual, lack of knowledge of the mission and vision on the part of the staff, there is no a Code of Ethics, it lacks a prevention and risk mitigation plan that identify and value the risks that may impact the institution, there is no evaluation and regular training to the administrative staff and lack of control method to protect the vulnerable asset, including security for access. It is recommended codify the long-lasting goods for subsequent physical verification, implement measurement and evaluation parameters to identify the level of compliance from the objectives and elaborate a Code of Ethics to for immediate socialization and application; emphasizing the problems encountered and getting a higher level of efficiency and effectiveness in the activities developed inside the institution and make timely and efficient decisions to improve the management process from the GAD Parish of Sinai.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherEscuela Superior Politécnica de Chimborazoes_ES
dc.relation.ispartofseriesUDCTFADE;72T01249-
dc.subjectCIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVASes_ES
dc.subjectAUDITORÍAes_ES
dc.subjectAUDITORÍA DE GESTIÓNes_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectCOSO Ies_ES
dc.subjectGESTIÓN ADMINISTRATIVAes_ES
dc.titleAuditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sinaí, periodo fiscal 2016es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.contributor.miembrotribunalHaro Velastegui, Fermín Andrés-
Aparece en las colecciones: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

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