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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorSanandres Álvarez, Luis German-
dc.contributor.authorChongo Yumbo, Carolina Dalma-
dc.date.accessioned2019-11-11T21:06:56Z-
dc.date.available2019-11-11T21:06:56Z-
dc.date.issued2018-07-20-
dc.identifier.citationChongo Yumbo, Carolina Dalma. (2018). Evaluación del sistema de control interno (COSO III) a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Napo, cantón Tena, provincia de Napo, periodo 2017. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Tena.es_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13081-
dc.descriptionEl presente trabajo de titulación tiene como objetivo realizar una evaluación del sistema de control interno en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Napo; con la finalidad de garantizar la rentabilidad y reducir riesgos operativos en el área de crédito, cartera, administrativa, además de emitir un informe final de la evaluación del control interno. Para la investigación se realizó una entrevista al gerente de la cooperativa, encuestas a los funcionarios, observación en la entidad, y se estableció cuestionarios de Control Interno mediante el método del COSO III que permitieron verificar que existe riesgos en los procesos operativos en el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación en las actividades de supervisión. Los resultados de la investigación son: que no se ha realizado una evaluación del sistema de control interno dentro de la Cooperativa, por ende, no existe homogeneidad en los procesos operativos, los funcionarios desconocen los objetivos, misión, visión; además los funcionarios no son contratados de acuerdo a su experiencia y conocimiento en el área que se va a trabajar, no se realizan capacitaciones periódicas a los funcionarios en identificar y como reducir riesgos operativos. Se concluye que la entidad financiera al evaluar el sistema de Control Interno cumple con los principios del método COSO III; no aun así con el Basilea I y II lo que en si no se puede realizar indicadores básicos del proceso operativo para evitar riesgos. Se recomienda acoger a los informes finales de la evaluación del sistema de control interno establecidas dentro de la investigación.es_ES
dc.description.abstractThe present work of research aims to carry out an evaluation of the internal control system in Savings and Credit Cooperative "Educators of Napo"; with in order to guarantee profitability and reduce operational risks in the area of credit, portfolio, administrative, in addition of issuing a final report on the evaluation of internal control. For the investigation the manager of the cooperative had an interview, surveys conducted to the officials, the entity observation; and Internal Control questionnaires established using the COSO III method which allowed verifying that there are risks in the operational processes in the control environment, risk assessment, control activities, information and communication in the supervision activities. The research results are: there was not an evaluation of the internal control system within the Cooperative, therefore, there is no homogeneity in the operative processes, officials do not know the objectives, mission, vision; Besides, officials do not hire according to their experience and knowledge in area where they are going to work, there is no periodic training for officials in identifying and how to reduce operational risks. It concludes the financial institution when evaluating the Internal Control system fulfills with the principles of the COSO III method; not yet thus with the Basel I and II what it cannot be performed basic indicators of the operational process to avoid risks. The research paper recommends accepting the final reports of the evaluation of the internal control system established within the research.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherEscuela Superior Politécnica de Chimborazoes_ES
dc.relation.ispartofseriesUDCTFADE;72T01275-
dc.subjectCIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVASes_ES
dc.subjectCONTABILIDADes_ES
dc.subjectSISTEMA DE CONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectCOSO IIIes_ES
dc.subjectCARTERA DE CRÉDITOes_ES
dc.subjectRENTABILIDADes_ES
dc.titleEvaluación del sistema de control interno (COSO III) a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores del Napo, cantón Tena, provincia de Napo, periodo 2017es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.contributor.miembrotribunalDillón Gallegos, Juan Francisco-
Aparece en las colecciones: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

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