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Título : Auditoría integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 1 de Julio, parroquia Santa Rosa, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, periodo 2017
Autor : Caisa Guanoluiza, Edilma Rocío
Director(es): Arias Esparza, Jorge Enrique
Tribunal (Tesis): Barba Bayas, Diego Ramiro
Palabras claves : CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;AUDITORÍA;AUDITORÍA INTEGRAL;CONTROL INTERNO;COSO I;ESTADOS FINANCIEROS
Fecha de publicación : 15-jul-2019
Editorial : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Citación : Caisa Guanoluiza, Edilma Rocío. (2019). Auditoría integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 1 de Julio, parroquia Santa Rosa, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, periodo 2017. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ambato.
Identificador : UDCTFADE;72T01331
Abstract : The purpose of this degree work is to carry out an Integral Audit of the Savings and Credit Cooperative 1 de Julio, Santa Rosa Parish, Ambato Canton, Tungurahua Province, 2017 period, to determine the efficiency in administrative management. For the investigation, information from the institution granted by the cooperative staff was used, Internal Control questionnaires were applied based on the COSO I method to establish the level of risk and trust within the entity, in addition interviews and surveys were applied to the staff of the cooperative and the general manager, financial and management indicators were used, In addition, substantive procedures were applied such as compliance, Audit standards that allowed to evaluate the processes and administrative, financial, management and compliance information with a view to determining the level of truthfulness, integrity and reasonableness, reflecting the most relevant findings in the audit report, such as: the financial department has not established internal control measures for the reasonable security of financial statements, there is no adequate management of resources, it does not have a Risk Plan that helps to detect, prevent and control risks to that is subject; In addition, it does not have sufficient internal legal regulations that can correctly govern its operations. It is recommended that managers strengthen and maintain an Internal Control system in order to ensure that administrative and financial management is carried out efficiently and effectively.
Resumen : El presente trabajo de titulación tiene por objetivo realizar una Auditoría Integral a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 1 de Julio, Parroquia Santa Rosa, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, periodo 2017, para determinar la eficiencia en la gestión administrativa. Para la investigación, se utilizó información propia de la institución otorgada por el personal de la cooperativa, se aplicaron cuestionarios de Control Interno en base al método COSO I para establecer el nivel de riesgo y confianza dentro de la entidad, además se realizaron entrevistas y encuestas aplicadas al personal de la cooperativa y al gerente general, se utilizó indicadores financieros y de gestión, además se aplicó procedimientos sustantivos como de cumplimiento, normas de Auditoria que permitieron evaluar los procesos y la información administrativa, financiera, de gestión y de cumplimiento con miras a determinar el nivel de veracidad, integridad y razonabilidad, plasmando los hallazgos de mayor relevancia en el informe de auditoría, tales como: el departamento financiero no ha establecido medidas de control interno para la seguridad razonable de los estados financieros, no existe una adecuada gestión de los recursos, no cuenta con un Plan de Riesgos que ayude a detectar, prevenir y controlar los riesgos a los que está sujeta; además, no cuenta con la suficiente normativa legal interna que pueda regir correctamente sus operaciones. Se recomienda a los directivos reforzar y mantener un sistema de Control Interno con el fin de garantizar que la gestión administrativa y financiera se desarrolle de manera eficiente y eficaz.
URI : http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13159
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