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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorArellano Díaz, Hernán Octavio-
dc.contributor.authorChicaiza Escobar, Mercy Adriana-
dc.date.accessioned2022-09-08T22:35:43Z-
dc.date.available2022-09-08T22:35:43Z-
dc.date.issued2022-03-31-
dc.identifier.citationChicaiza Escobar, Mercy Adriana. (2022). Evaluación al sistema de control interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rhumy Wara, del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, período 2019. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.es_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16673-
dc.descriptionEste trabajo investigativo titulado Evaluación al Sistema de Control Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rhumy Wara, de la Provincia de Tungurahua. Cantón Pelileo, Periodo 2019 se efectuó con el propósito de promover la salvaguarda de los activos de la entidad, la adhesión a las políticas, normas, reglamentos y fomentar la confiabilidad, razonabilidad de la información contable y financiera. Metodológicamente se utilizó la encuesta a los funcionarios, el análisis situacional mediante la matriz foda, los cuestionarios de control interno basado en el coso III que reflejaron como resultado un nivel de confianza moderada del 76% y un nivel de riesgo bajo del 24% destacando hallazgos relevantes como la falta de incentivos al personal operativo, la falta de arqueos de caja sorpresivos, la falta de estrategias para promocionar y mantener las captaciones de inversiones, Falta de implementación de indicadores de eficiencia, eficacia y economía entre otros que retrasan el crecimiento institucional. Se concluye que la evaluación al sistema de control interno es necesario ya que permite determinar en tiempo oportuno las falencias que estén afectando la operatividad y la satisfacción de los socios y clientes y así pueden implementar acciones de mejora que promueva la eficiencia, eficacia institucional. Por lo que se recomienda considerar las observaciones emitidas en el informe entregado que fomenten el logro de metas y objetivos de la cooperativa.es_ES
dc.description.abstractThis study entitled Evaluation of the Internal Control System at the Cooperativa de Ahorro y Crédito Rhumy Wara located in the province of Tungurahua. Pelileo canton, period 2019 was carried out with the purpose of promoting the security of the institutional assets, adherence to policies, rules, regulations and promoting the reliability, reasonableness of accounting and financial information. Methodologically, a survey was applied to officials, the situational analysis using the SWOT matrix, the internal control questionnaires based on COSO III, which resulted in a moderate confidence level of 76% and a low risk level of 24%, highlighting findings such as the lack of incentives for operating personnel, the lack of surprising cash counts, the lack of strategies to promote and maintain investment capture, the lack of implementation of efficiency, effectiveness and economy indicators, among others, that delay institutional growth. It is concluded that the evaluation of the internal control system is necessary as it allows to determine the aspects that are affecting the operability and the satisfaction of partners and clients and thus can implement improvement actions that promote efficiency, institutional effectiveness. Therefore, it is recommended to consider the observations issued in this report to promote the achievement the institutional goals and objectives.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherEscuela Superior Politécnica de Chimborazoes_ES
dc.relation.ispartofseriesUDCTFADE;82T01264-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectCIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVASes_ES
dc.subjectEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectMETODOLOGÍA COSO IIIes_ES
dc.subjectDIAGRAMAS DE PROCESOSes_ES
dc.subjectINDICADORES DE EFICIENCIA EFICACIAes_ES
dc.subjectSEGURIDAD RAZONABLEes_ES
dc.titleEvaluación al sistema de control interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rhumy Wara, del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, período 2019es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.contributor.miembrotribunalBuenaño Pesántez, Carlos Volter-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
Aparece en las colecciones: Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría

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